Kaynak: KB-v1
09_Training/TRN-057.md(2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası22_Archive'da referanstır.
6.6 Yıl sonu devri
Bölüm: Kısım 6 — Düzeltme, İptal, İşlem Geçmişi, Mutabakat ve Devir · Kaynak: az/06-duzeltme.md satır 113
Yönetici, Hesap Yönetimi'nden devir işlemini başlatır. Program: (1) tüm hesapların birim bazında kapanış bakiyesini yeni dönemin açılış satırı olarak yazar (bu satırların işlem numarası −1'dir ve düzeltilemez), (2) tüm kasaların stok son durumunu yeni döneme taşır, (3) eski dönemi ayrı veritabanı olarak saklar. Devirden sonra:
- Eski yılın işlemleri yeni veritabanında görünmez; sorgulamak için eski veritabanına bağlanılır.
- Bakiye kartında "devir" satırı, işlem listesinde görünmez ama bakiyeye dahildir.
- Devir öncesi girilmemiş bir işlem fark edilirse yeni yılda DEVİR hesabı üzerinden düzeltilir; eski yıla dönülmez.
Kontrol listesi (devir sonrası): her hesabın son bakiyesi eski yıl bakiye listesiyle karşılaştırılır; kasa stok listeleri eski yılın son günüyle karşılaştırılır; müşteriye özel raporlar açılıp hata vermediği kontrol edilir (istatistik kodu hatası alınabilir); kur listesi yeni yıla girilir.
Kaynaklar
- SRC-DRV-AZ —
az/06-duzeltme.mdsatır 113
